Dátum doručenia |
Číslo faktúry |
VS |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Mena |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Objednávka |
Predmet |
07.08.2019 | 2019021371 | 802020980 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 104.53 | 124.19 | | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň |
07.08.2019 | 2019021372 | 802023634 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 49.45 | 67.36 | | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň |
07.08.2019 | 2019021373 | 1190708727 | Italmarket Slovakia a.s. | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava, SK | 35758601 | EUR | 145.46 | 174.55 | | ITALMARKET - obchodný tovar - kaviareň |
07.08.2019 | 2019021374 | 2326013887 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 73.24 | 73.24 | | METRO - obchodný tovar - kaviareň, ostat. mat. |
07.08.2019 | 2019021375 | 201906056 | ROIN s.r.o. | Pestovateľská 9, 82104 Bratislava, SK | 35848901 | EUR | 353.66 | 424.39 | | ROIN - drobný majetok |
06.08.2019 | 2019021362 | 2019406 | Intrading, s.r.o. | Okružná 3, 07101 Michalovce, SK | 44989776 | EUR | 156.13 | 187.36 | | INTRADING - obchodný tovar - predajňa |
06.08.2019 | 2019021363 | 2190040963 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 4.86 | 5.83 | | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 07/2019 |
06.08.2019 | 2019021364 | 519630100 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 988.68 | 988.68 | | KUPELE - spotreba minerálnej vody 07/2019 |
06.08.2019 | 2019021365 | 5090049966 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | 35835401 | EUR | 194.92 | 233.90 | | DIVERSEY - hygienický materiál |
06.08.2019 | 2019021366 | 2230275 | Gigaprint.sk s.r.o. | Kuzmányho 30, 91101 Trenčín, SK | 50370294 | EUR | 55.82 | 66.98 | | GIGAPRINT - kancelerske potreby - tonery |
05.08.2019 | 2019021332 | 8706695125 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 995.83 | 1195.00 | | SPP - spotreba plynu - Achát 08/2019 |
05.08.2019 | 2019021333 | 8190002363 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 16883.33 | 20260.00 | | ENERGIE - spotreba el. energie - Diamant 08/2019 |
05.08.2019 | 2019021334 | 8190002362 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 251.67 | 302.00 | | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 08/2019 |
05.08.2019 | 2019021335 | 8190002360 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.83 | 13.00 | | ENERGIE2 - spotreba el. energie - garáž 08/2019 |
05.08.2019 | 2019021336 | 8190002361 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 167.50 | 201.00 | | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 08/2019 |
05.08.2019 | 2019021337 | 201910253 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 2358.42 | 2594.26 | | LAPIN - potraviny |
05.08.2019 | 2019021338 | 201930243 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 1686.19 | 2023.43 | | LAPIN - potraviny |
05.08.2019 | 2019021339 | 20190177 | MALEC PAVEL | Trieda SNP 66, 97401 Banská Bystrica, SK | 35489901 | EUR | 317.50 | 381.00 | | MALEC - obchodný tovar - recepcia |
05.08.2019 | 2019021340 | 2391009935 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 386.68 | 462.12 | | METRO - potraviny |
05.08.2019 | 2019021341 | 10153327 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 202.52 | 243.02 | | TORBIA - hygienický materiál |