Dátum doručenia |
Číslo faktúry |
VS |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Mena |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Objednávka |
Predmet |
11.10.2019 | 2019021798 | 2326019153 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 189.42 | 213.40 | | METRO - vnútorné zar., OOPP, drobný majetok |
11.10.2019 | 2019021799 | 2041900624 | Gabriel Pasztorek | Lúčna 4328/7, 94002 Nové Zámky, SK | 43509461 | EUR | 140.80 | 140.80 | | PGCEM - zdravornícky materiál,parafín.olej |
11.10.2019 | 2019021800 | 20190178 | Viera PATAKYOVÁ, LPP | Devätrinová 42, 82106 Bratislava, SK | 35328436 | EUR | 32.66 | 39.19 | | PATAKY - ostatný materiál, detek.trubice |
11.10.2019 | 2019021801 | 2326019217 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 506.44 | 506.44 | | METRO - potraviny, obch. tovar-kaviareň |
11.10.2019 | 2019021802 | 19100101 | Milan Dráb CAR-TEC | Nový rad 185, 96271 Dudince, SK | 34789901 | EUR | 295.00 | 354.00 | | Dráb CAR-TEC, dezinsekcia strav.prevádzky |
11.10.2019 | 2019021803 | 20190420 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s .r.o | Zadarská ulica 2/15090, 97404 Banská Bystrica, SK | 36760951 | EUR | 57.50 | 69.00 | | CUS, školenie mzdy Horváthová |
11.10.2019 | 2019021804 | 21910064 | ALDA Slovakia s.r.o. | Kľačany 268, 92064 Kľačany, SK | 50594851 | EUR | 247.32 | 296.78 | | ALDA - hygienický materiál |
11.10.2019 | 2019021805 | 19207566 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 175.60 | 210.72 | | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia |
11.10.2019 | 2019021806 | 19207658 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -49.19 | -59.03 | | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia |
11.10.2019 | 2019021807 | 20191026 | PERLA | Obchodná 5, 96900 Banská Štiavnica, SK | 32033281 | EUR | 27.20 | 32.64 | | PERLA - obchodný tovar - predajňa |
11.10.2019 | 2019021808 | 20190127 | Prochazka Benedikt | Rudlovská 32, 97401 Banská Bystrica, SK | 10829296 | EUR | 309.40 | 371.28 | | PROBE, oprava žehliča |
11.10.2019 | 2019021809 | 5191379427 | Alza.cz. a.s. | Jateční 33, 98511 Praha, SK | 27082440 | EUR | 62.41 | 62.41 | | ALZA - materiál na opravu, batéria |
10.10.2019 | 2019021791 | 29305255 | SOFTIP, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 277.91 | 333.49 | | SOFTIP, podpora APV /softip/ |
10.10.2019 | 2019021792 | 1020190033 | Ľudovít Kašuba s.r.o. | Cintorínska 105/12, 96801 Nová Baňa, SK | 52351696 | EUR | 120.00 | 120.00 | | Kašuba, hudob.produkcia |
10.10.2019 | 2019021793 | 519630127 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 941.74 | 941.74 | | KUPELE - spotreba miner. vody 09/2019 |
10.10.2019 | 2019021794 | 5090051062 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | 35835401 | EUR | 801.00 | 961.20 | | DIVERSY - hygienický materiál |
10.10.2019 | 2019021795 | 6861475157 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 71.04 | 74.59 | | MESSER - ostatný materiál,plyny |
10.10.2019 | 2019021796 | 8402581676 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 6669.20 | 8003.04 | | SPP - spotreba plynu - Diamant 09/2019 |
09.10.2019 | 2019021774 | 190988 | DSD Partners, s.r.o. | Bratislavská 49/B, 84106 Bratislava, SK | 45444111 | EUR | 64.70 | 77.64 | | DSD - obchodný tovar - kaviareň |
09.10.2019 | 2019021775 | 2326018549 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 24.05 | 27.80 | | METRO - obchodný tovar - kaviareň |