Dátum doručenia |
Číslo faktúry |
VS |
Dodávatež |
Adresa |
IČO |
Mena |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Objednávka |
Predmet |
10.01.2018 | 2018020023 | 201830012 | MasoLAPIN, s.r.o. | Stoličková 870/4, 97401 Banská Bystrica, SK | 46380850 | EUR | 44.20 | 53.04 | | potraviny |
10.01.2018 | 2018020024 | 20180018 | VICOM s.r.o. | Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK | 35908076 | EUR | 591.90 | 710.28 | | hygienický materiál |
10.01.2018 | 2018020025 | 201800079 | ROIN s.r.o. | Pestovatežská 9, 82104 Bratislava, SK | 35848901 | EUR | 127.06 | 152.47 | | hygienický materiál |
09.01.2018 | 2017022485 | 17212936 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 87.66 | 105.19 | | obchodný tovar - recepcia |
09.01.2018 | 2017022486 | 17213039 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -48.72 | -58.46 | | obchodný tovar - recepcia |
09.01.2018 | 2017022488 | 2170050507 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -555.30 | -666.36 | | spotrebe el. energie - Diamant 12/17 |
09.01.2018 | 2017022489 | 2170050506 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 102.98 | 123.57 | | spotrebe el. energie - Achát 12/17 |
09.01.2018 | 2017022490 | 2170050505 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 11.51 | 13.81 | | spotreba el. energie - Achát 12/17 |
09.01.2018 | 2017022491 | 170318 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 156.00 | | sluby BOZP, PO |
09.01.2018 | 2018020015 | 7180022 | MEDIS Nitra s.r.o. | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | 36531774 | EUR | 120.00 | 120.00 | | zdrav. materiál |
09.01.2018 | 2018020016 | 20180008 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica, SK | 36647560 | EUR | 295.00 | 354.00 | | opravy a údrba |
09.01.2018 | 2018020017 | 11800001 | TOMÁJEDNO s.r.o. | A.Nográdyho 716/31, 96001 Zvolen, SK | 51245183 | EUR | 294.00 | 294.00 | | grafické sluby |
08.01.2018 | 2017022480 | 4590915376 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 33.87 | 40.64 | | PHM |
08.01.2018 | 2017022481 | 2017101183 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. tefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 232.97 | 232.97 | | potraviny |
08.01.2018 | 2017022483 | 6861223939 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 138.02 | 165.62 | | sluby prenájmu |
08.01.2018 | 2017022484 | 17058 | FÁBER DANCE, s.r.o. | Kalinčiakova 6216/5, 97405 Banská Bystrica, SK | 45983291 | EUR | 300.00 | 360.00 | | hudobná produkcia |
08.01.2018 | 2018020011 | 2326000500 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 61.62 | 73.94 | | hygienický materiál |
08.01.2018 | 2018020012 | 2326000498 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 184.54 | 190.25 | | obchodný tovar - kaviareň |
08.01.2018 | 2018020013 | 2326000499 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 43.06 | 43.06 | | OOP |
08.01.2018 | 2018020014 | 2172432324 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 71.08 | 85.30 | 66/2016 | sluby prenájmu |