Dátum doručenia |
Číslo faktúry |
VS |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Mena |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Objednávka |
Predmet |
11.07.2018 | 2018021234 | 6861294406 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 75.35 | 89.62 | | nájomné oceľ. fľaše |
11.07.2018 | 2018021235 | 2018229 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | Clementisova 16, 03601 Martin, SK | 44798695 | EUR | 703.62 | 844.34 | | hygienický materiál |
11.07.2018 | 2018021236 | 7418888285 | SPP a.s. Bratislava | Lieskovská cesta 1418/5, 96024 Zvolen, SK | 35815256 | EUR | 4332.18 | 5198.62 | | spotreba plynu - Diamant 06/18 |
11.07.2018 | 2018021237 | 180048 | Asociácia | Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava, SK | 36116238 | EUR | 300.00 | 300.00 | | poplatky |
11.07.2018 | 2018021238 | 3500281620 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 290.03 | 346.70 | | telekomunikačné služby |
10.07.2018 | 2018021203 | 1806022 | Film Europe s.r.o. | Matúškova 10, 83101 Bratislava, SK | 35934271 | EUR | 51.44 | 61.73 | 94/2010 | premietanie filmov |
10.07.2018 | 2018021204 | 11800701 | WELA - PORCELÁN s.r.o. | k výstavisku 630, 91101 Trenčín, SK | 34128409 | EUR | 445.54 | 534.65 | | vnútorné zariadenie |
10.07.2018 | 2018021205 | 18205768 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 195.90 | 235.08 | | obchodný tovar - recepcia |
10.07.2018 | 2018021206 | 18205865 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -76.61 | -91.93 | | obchodný tovar - recepcia |
10.07.2018 | 2018021207 | 2018030 | FANTÁZIA Prievidza, s.r.o. | Kocurany 197, 97202 Kocurany, SK | 50476025 | EUR | 378.52 | 454.22 | | obchodný tovar - predajňa |
10.07.2018 | 2018021208 | 801876999 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 53.50 | 64.20 | | obchodný tovar - recepcia |
10.07.2018 | 2018021209 | 1051816349 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 5946.32 | 7135.58 | | spotreba el. energie - 06/18 |
10.07.2018 | 2018021210 | 2018100680 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 316.40 | 367.00 | | potraviny |
10.07.2018 | 2018021211 | 4590997154 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 223.70 | 268.45 | | PHM |
10.07.2018 | 2018021212 | 180230 | Dendiš Jozef | Nám.SNP 127/20, 96301 Krupina, SK | 33288143 | EUR | 527.10 | 632.52 | | materiál na opravu a údržbu |
10.07.2018 | 2018021213 | 2018079 | Bačík Stanislav | A.Sládkoviča 348, 96271 Dudince, SK | 43618341 | EUR | 14.67 | 17.60 | | materiál na údržbu |
10.07.2018 | 2018021214 | 8121271 | V OBZOR, s.r.o. | Špitálska 35, 81108 Bratislava, SK | 35708956 | EUR | 17.60 | 17.60 | | kancel. potreby - zoznam liekov |
10.07.2018 | 2018021215 | 20181256 | VICOM s.r.o. | Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK | 35908076 | EUR | 750.00 | 900.00 | | hygienický materiál |
10.07.2018 | 2018021216 | 7801008994 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | -69.18 | -51.02 | | obchodný tovar - kaviareň |
10.07.2018 | 2018021217 | 15039868 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 14.67 | 17.60 | | vnútorné zariadenie |