Dátum doručenia |
Číslo faktúry |
VS |
Dodávatež |
Adresa |
IČO |
Mena |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Objednávka |
Predmet |
08.01.2019 | 2018022264 | 2018188 | Bačík Stanislav | A.Sládkoviča 348, 96271 Dudince, SK | 43618341 | EUR | 1865.83 | 2239.00 | | STAVEBNINY - materiál na opravu a údrbu |
08.01.2019 | 2018022265 | 82018 | Duan Zajac | Nový rad 185, 96271 Dudince, SK | 44721749 | EUR | 505.00 | 505.00 | | Zajac, rekontruk.podlahy v sprch. |
08.01.2019 | 2019020005 | 190001 | Vladimír Mazúch | J.G.Tajovského 954/1, 96212 Detva, SK | 34320881 | EUR | 1744.60 | 2093.52 | | MAZUCH - vnútorné zariadenie |
08.01.2019 | 2019020006 | 2324000207 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 144.23 | 173.08 | | METRO - potraviny |
08.01.2019 | 2019020007 | 2190009 | GastroRex s.r.o. | Mierová 67, 82105 Bratislava, SK | 35783052 | EUR | 1999.00 | 2398.80 | | IMA - úmývačka,kaviareň |
08.01.2019 | 2019020008 | 20190001 | Jozef Brodniansky - MJ | Nový Rad 185, 96271 Dudince, SK | 40824179 | EUR | 221.71 | 266.05 | | PAPIERNICTVO - kancelárske potreby |
07.01.2019 | 2018022243 | 20182355 | VICOM s.r.o. | Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK | 35908076 | EUR | 535.20 | 642.24 | | VICOM - hygienický materiál |
07.01.2019 | 2018022244 | 28307144 | SOFTIP, a.s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 277.91 | 333.49 | | SOFTIP, podpora APV 12/2018 |
07.01.2019 | 2018022245 | 10185573 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | | JF, zabezp.prac.zdrav.slu. 12/2018 |
07.01.2019 | 2018022246 | 18800349 | Ulianko a partners, s.r.o. | Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, SK | 36856517 | EUR | 400.00 | 480.00 | | Ulianko, pauál.odmena za 12/2018 |
07.01.2019 | 2018022247 | 8224130439 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 24.79 | 29.75 | | Telekom, popl. za web stránky 12/2018 |
07.01.2019 | 2018022248 | 8224130427 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 852.84 | 1023.41 | | Telekom, popl. za internet 12/2018 |
07.01.2019 | 2018022249 | 8224071465 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 555.68 | 664.66 | | Telekom, popl. za pevn.linku 12/2018 |
07.01.2019 | 2018022250 | 3076852 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 24.56 | 29.47 | | METRO - materiál na údrbu |
07.01.2019 | 2018022251 | 49195234 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, 01001 ilina, SK | 36371271 | EUR | 51.67 | 62.00 | | PORADCA - predplatné 2018 |
07.01.2019 | 2018022252 | 518630374 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpežná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 444.62 | 444.62 | | KUPELE - spotreba miner. vody |
07.01.2019 | 2018022253 | 4591078850 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 107.01 | 128.42 | | SLOVNAFT - PHM |
07.01.2019 | 2018022254 | 5005161948 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 374.17 | 449.00 | | SLOVAK TELEKOM - drobný majetok |
07.01.2019 | 2018022255 | 2018211 | Mária Timčová - TOPAS | Nám. Sv. Martina, 08271 Lipany, SK | 30288835 | EUR | 24.80 | 29.76 | | TOPAS - obchodný tovar - predajňa |
07.01.2019 | 2018022256 | 201800590 | Vladimír Gregáň - Revízie a montá EZ | Hviezdoslavova 1740/53, 96301 Krupina, SK | 31024611 | EUR | 146.33 | 175.60 | | GREGÁŇ - materiál na údrbu |