Dátum doručenia |
Číslo faktúry |
VS |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Mena |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Objednávka |
Predmet |
14.03.2019 | 2019020394 | 2019102066 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 253.80 | 253.80 | | EUROFINS, analýzy vody odber 05.03 |
14.03.2019 | 2019020395 | 19800076 | Ulianko a partners, s.r.o. | Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, SK | 36856517 | EUR | 400.00 | 480.00 | | Ulianko part., právne služby 02/2019 |
14.03.2019 | 2019020396 | 3115190786 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská 1735, 91101 Trenčín, SK | 34115901 | EUR | 80.00 | 96.00 | | Marius Pedersen, vývoz kuch.odpadu |
14.03.2019 | 2019020397 | 7801207982 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 115.28 | 132.21 | | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň |
13.03.2019 | 2019020392 | 190312001 | Management Service | Vzdelavia agentura EDA, 90068 Plavecký Štvrtok, SK | 17757444 | EUR | 73.50 | 88.20 | | Manag. Ser., škol.odpis. majetku Luby.,Mráz.12.3. |
13.03.2019 | 2019020393 | 2019009 | TSA Group Spol. s r.o. | Poľovnícka 3931/24, 97401 Banská Bystrica, SK | 45921261 | EUR | 134.00 | 160.80 | | TSA Group, servis na počítač.sieti |
11.03.2019 | 2019020373 | 2324004033 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 151.84 | 151.84 | | METRO - potraviny |
11.03.2019 | 2019020374 | 2324004032 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 731.03 | 856.64 | | METRO - potraviny |
11.03.2019 | 2019020375 | 1911496 | Eurolab Lambda a.s. | T. Milkina 2, 91701 Trnava, SK | 35869429 | EUR | 591.75 | 591.75 | | EUROLAB - zdravotnícky materiál |
11.03.2019 | 2019020376 | 7190989 | MEDIS Nitra s.r.o. | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | 36531774 | EUR | 180.00 | 180.00 | | MEDIS - zdravotnícky materiál |
11.03.2019 | 2019020377 | 182019 | Ľubomír Jančár-BESSY | T.Vansovej 16, 94059 Nové Zámky, SK | 41128991 | EUR | 106.30 | 127.56 | | BESSY - obchodný tovar - predajňa |
11.03.2019 | 2019020378 | 55631 | Petra Toth, s.r.o. | Belá 90, 94353 Belá, SK | 50587595 | EUR | 14.58 | 17.50 | | PETRA TOTH - obchodný tovar - recepcia |
11.03.2019 | 2019020379 | 19201672 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -54.44 | -65.33 | | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia |
11.03.2019 | 2019020380 | 19201577 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 108.27 | 129.92 | | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia |
11.03.2019 | 2019020381 | 8404893512 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 4008.53 | 4810.24 | | SPP - spotreba plynu - Diamant 02/19 |
11.03.2019 | 2019020382 | 1020190058 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 210.00 | 252.00 | | EKOLIO, služby odpad.hosp. 02/2019 |
11.03.2019 | 2019020383 | 6861390806 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 78.04 | 78.04 | | MESSER - zdravotnícky materiál |
11.03.2019 | 2019020384 | 2182444385 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 71.08 | 85.30 | | Konica, prenájom zariad. 03/2019 |
11.03.2019 | 2019020385 | 19045 | Sad Sergej Ing. | Sitnianska 33, 97411 Banská Bystrica, SK | 41675827 | EUR | 48.30 | 57.96 | | SAD SERGEJ - obchodný tovar - predajňa |
11.03.2019 | 2019020386 | 1900652 | EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. | Hodžova 26, 94901 Nitra, SK | 36733989 | EUR | 200.00 | 240.00 | | EK Nitra, školenie ERP 7.3.2019 |